Número 001903
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 08/12/2021 00:00:00
Historico FOLHA DE FÉRIAS DEZEMBRO/21
Dotacao 032302.1751241034.800 31901100 04.1100000
Subelemento 31901146
Valor 2.548,03
Original 2.548,03
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.548,03 (ver detalhes)
Pago 2.548,03 (ver detalhes)