Número 001814
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 25/11/2021 00:00:00
Historico FOLHA DE FERIAS NOVEMBRO/21
Dotacao 032302.1751241034.800 31901100 04.1100000
Subelemento 31901146
Valor 4.181,42
Original 4.181,42
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.181,42 (ver detalhes)
Pago 4.181,42 (ver detalhes)