Número 001736
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 05/11/2021 00:00:00
Historico FOLHA DE FERIAS NOVEMBRO
Dotacao 032302.1751241034.800 31901100 04.1100000
Subelemento 31901146
Valor 825,64
Original 825,64
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 825,64 (ver detalhes)
Pago 825,64 (ver detalhes)