Número 001708
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 03/11/2021 00:00:00
Historico FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO/2021
Dotacao 032302.1751241034.800 31901100 04.1100000
Subelemento 31901146
Valor 2.849,80
Original 2.849,80
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.849,80 (ver detalhes)
Pago 2.849,80 (ver detalhes)