Número 001540
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo 000000/2021
Data 23/09/2021 00:00:00
Historico FERIAS MES DE SETEMBRO/2021
Dotacao 032202.1751241034.800 31901100 04.1100000
Subelemento 31901101
Valor 929,16
Original 929,16
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 929,16 (ver detalhes)
Pago 929,16 (ver detalhes)