Número 001485
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 03/09/2021 00:00:00
Historico FOLHA DE FERIAS
Dotacao 032202.1751241034.800 31901100 04.1100000
Subelemento 31901142
Valor 10.560,54
Original 10.560,54
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 10.560,54 (ver detalhes)
Pago 10.560,54 (ver detalhes)