Número 001198
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 07/07/2021 00:00:00
Historico FOLHA DE FERIAS
Dotacao 032202.1751241034.800 31901100 04.1100000
Subelemento 31901146
Valor 18.070,74
Original 18.070,74
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 18.070,74 (ver detalhes)
Pago 18.070,74 (ver detalhes)