Número 001034
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 10/06/2021 00:00:00
Historico FOLHA DE FERIAS JUNHO/21
Dotacao 032202.1751241034.800 31901100 04.1100000
Subelemento 31901146
Valor 9.225,05
Original 9.225,05
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 9.225,05 (ver detalhes)
Pago 9.225,05 (ver detalhes)