Número 001030
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 09/06/2021 00:00:00
Historico VALOR REFERENTE FERIAS JUNHO/2021
Dotacao 032202.1751241034.800 31901100 04.1100000
Subelemento 31901146
Valor 27.281,16
Original 27.281,16
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 27.281,16 (ver detalhes)
Pago 27.281,16 (ver detalhes)