Número 001015
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo 000000/2021
Data 02/06/2021 00:00:00
Historico FERIAS MES DE JUNHO/2021
Dotacao 032202.1751241034.800 31901100 04.1100000
Subelemento 31901101
Valor 9.839,04
Original 9.839,04
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 9.839,04 (ver detalhes)
Pago 9.839,04 (ver detalhes)