Número 000467
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo 000000/2021
Data 08/03/2021 00:00:00
Historico PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO/2021
Dotacao 032202.1751241034.800 31901100 04.1100000
Subelemento 31901101
Valor 4.751,89
Original 4.751,89
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.751,89 (ver detalhes)
Pago 4.751,89 (ver detalhes)