Número 000126
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 22/01/2021 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS JANEIRO/21
Dotacao 032202.1751241034.800 31901100 04.1100000
Subelemento 31901146
Valor 3.086,84
Original 3.086,84
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.086,84 (ver detalhes)
Pago 3.086,84 (ver detalhes)